最新审计通知书由谁签发 审计通知书提前三天送达精选

最新审计通知书由谁签发 审计通知书提前三天送达精选

ID:120048

时间:2023-04-28 05:17:36

上传者:曹czj

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审计通知书由谁签发 审计通知书提前三天送达篇一

根据《_关于内部审计工作的规定》及xxxxxx(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,xxxx单位审计委托书等),xxxxxx(内部审计机构名称)决定派出审计组,自xx年xx月xx日起,对你单位(xxxx被审计人)xxxx年度xxxx(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的.资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单

审计组长:主审:审计组成员:

xxxxxxxx(内部审计机构全称印章)

xxx市审计局(印)

20xx年x月x日

审计通知书由谁签发 审计通知书提前三天送达篇二

4月28日,由采购部牵头带领相关部门人员,共同进行市场询价,对酒店使用物品的规格、参数、品质进行规范,避免因询价时间不固定、品质不统一,导致询价信息有误的情况。

询价地点主要针对附近菜场(香苑菜场),并做好相应的记录,如发现价格差距,则第一时间针对发现问题进行探讨,确保真实性和有效性。5月8日询价则由采购部牵头,分片区进行询价,拟定地点为各大菜场和超市。

xx集团(审计部)

审 计 通 知 书

内审通字[20xx]第000号 批准:

xx公司分部:

根据xx集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于xx年xx月xx日—xx月xx日对分公司xx年1月1日至xx月xx日的财务收支情况进行审计,请xx公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在xx年xx月xx日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:

一、审计目的:

1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:

xx公司 分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:

从xx年xx月xx日起,预计到xx年xx月xx日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:

1、审计小组自发出通知书之日起xx日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起xx日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。

5、系统数据的查询权。

6、需协助部门:集团公司、xx公司、分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门

五、审计项目组名单:

项目组负责人:

项目组成员:

签发人:

xx集团

审 计 部

xx年 月 日

采购部整改计划

为进一步加强采购部的工作、规范采购部工作程序,现关于采购部供应商管理工作作如下整改:

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