2023年全市审计工作会议总结讲话(通用5篇)

2023年全市审计工作会议总结讲话(通用5篇)

ID:3928917

时间:2023-09-30 00:30:14

上传者:琴心月 2023年全市审计工作会议总结讲话(通用5篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,它可以使我们更有效率,不妨坐下来好好写写总结吧。怎样写总结才更能起到其作用呢?总结应该怎么写呢?下面是我给大家整理的总结范文,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。

全市审计工作会议总结讲话篇一

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

同志们:

今天,我们召开市直教育体育系统内部审计工作会,主要目的是总结讲评前段工作,部署安排今年审计重点工作任务,以期推动全系统内审队伍建设,提升审计工作水平,保障教育体育事业更好更快发展。借此机会,我讲三点意见。

一、提高认识,强化监督

当前,全面深化改革持续快速推进,党和政府民生投入规模和总量逐年扩大,人民群众对教育体育的质量、公平、效率满怀期盼。我们面临的形势发生了深刻变化,进一步做好系统内审工作意义重大。

教育体育改革作为全面深化改革的重要领域,必须完善科学规范的教体治理体系,形成高水平的教体治理能力。我们既要充分发挥社会组织对教育体育的评价监督作用,也要综合使用行政、法律、监察等多种手段,建立健全系统内多元参与、运行高效的监督制约机制,保障事业持续健康发展。加强内部审计,是规范权力运行的重要手段,是强化过程监管的重要方式,是提高资源绩效的重要保障。发挥内部审计的防护性(制约、监督)和建设性(促进、服务)作用,是构建系统内控制度的重要一环,是全面推进教育体育治理体系和治理能力的重要举措,对于促进事业科学发展、持续发展具有重要意义。

随着教育优先发展、体育强国战略的不断落实,财政性教育体育经费投入持续增加。如何将财政资金管好用好,更好地服务于事业发展,是我们必须高度重视并全力办好的民生实事。然而,我们一些单位,在筹划资金运作,优化支出结构,探索管理模式等方面,还存在与规模不匹配、与需求不适应、与目标不相称的问题,突出表现在财务制度执行走样、乱花钱、低效益。这些问题,引起了党和政府及人民群众的高度关注。产生这些问题的原因,与财务管理不严、内控机制弱化、监督不到位有很大关系。系统内审是国家利益的捍卫者,是公共财政资金的守护者。加强审计对教体资金的监督,帮助教体系统理好财、用好权、尽好责,推动经费管理机制依法依规运行,提高资金使用质量和效益,显得尤为重要。

近几年来,全国教育体育系统查处的领导干部数量较多,级别较高,涉案金额较大。许多违纪违法案例,性质严重,触目惊心。从2016年市直教育体育单位领导干部经济责任审计和建设工程项目审计发现,违规发放津补贴、在招待费中开支烟酒、虚列项目套取资金、大额使用现金支付、工会开支超标、食堂收支未纳入单位财务、固定资产账实不符,以及工程项目未审计先决算、化整为零、造价虚高等问题还比较突出。如果缺乏有效的监管,教体系统同样可能成为兹生腐败的高危地带。监督是最好的保护,从严是最大的爱护。充分发挥内部审计“免疫”功能,加强审计监督,强化审计威慑力,念好权利运行的“紧箍咒”,能及早发现问题,给人警醒,有效预防腐败行为发生,有力保护广大干部教师。

二、突出重点,服务大局

客观来看,市直教育体育内审机制历经20余年的运行,取得了成绩,积累了经验。一是构建了较为完善的内部审计体系;
二是建立了一套完整的审计工作制度;
三是审计部门和各单位兼职审计员认真履行了职责。但是,我们也要充分认识到,我们的工作与事业发展要求还有一定差距,审计空间有待进一步拓展,审计作用有待进一步发挥。这里,我强调三点:

内审工作是内部审计机构、审计人员依法对本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督、评价的行为,是系统内部管理机能的重要组成部分。审计监督是手段,审计服务是目的。内部审计要正确处理监督与服务的关系,寓服务于审计监督之中,把监督成果转化为服务的成果。同样的违纪问题,内审部门查出来,属于自查,一般作为内部账户调整;
政府审计查出来,就要按规定进行处理处罚和移交。所以,我们要通过审计发现问题,改进工作,把违纪现象消灭在萌芽中。要充分利用审计专业知识和技能,帮助单位纠正错误、堵塞漏洞、规范管理。

教体事业在发展,审计环境在变化。审计工作要突破传统的理念和方法,加快改革创新,适应形势发展的需要。在内审工作中,要深入开展财务收支审计、预算执行与决算审计、内部控制审计三项常规审计;
要坚持任中审计与离任审计相结合,推进领导干部经济责任审计常态化;
要开展建设工程全过程审计,加强事前、事中、事后监督,加大工程量清单审核力度,从源头上有效控制工程造价。要充分运用信息化手段,积极探索大数据评估、风险管理审计、绩效审计、内控测评等审计方法,全面提升审计工作水平和效率。

要加快推进审计全覆盖,提升审计层次。要创新审计项目组织模式,积极开展行业大审计,构建系统“审计大格局”,扩大审计影响,为整个行业的决策服务。要转变内审理念,变静态审计为动态审计,把事前预防、事中控制和事后监督有机结合起来,推动各项重大措施从上至下有力传导、取得成效。要充分发挥审计的咨询与服务功能,从传统财务收支审计向现代管理审计、绩效审计转变,拓展审计领域,在更高层次、更大范围发挥审计作用。要围绕重大政策的执行、重要改革的推进、重点民生的落实,以及社会关心关注的热点、难点问题,组织开展专项审计和专题调查。

三、明确要求,落实责任

大力推进有重点、有深度、有成效的审计,必须深入贯彻落实《湖南省人民政府关于加强审计工作的实施意见》,切实把责任扛在肩上、抓在手上、放在心上。

要完善管理体制,全面落实单位“行政主要负责人主管审计工作”的法定要求,切实加强对审计工作的领导,建立健全审计工作机制,完善审计工作制度,优化审计环境,保障内审工作依法独立开展,不受干涉、不被干扰。在市局层面,我除了主持全面工作,唯一主管的单项工作就是审计工作。局党组成员童卓君同志协管。各单位校长、馆长、园长要切实担负起审计工作主管负责人的责任,加强组织建设和保障支持。市局将审计工作市直各单位年度综合绩效评估,纳入党风廉政建设和行业作风建设考评,纳入各单位主要负责人年度考核。

按照“全覆盖、全过程”的要求,深化工程项目审计,严格落实“未经审计不得办理竣工结算”的要求;
深化领导干部经济责任审计,逐步完善经济责任审计情况通报、责任追究、整改落实、结果公告等制度;
深化预算管理审计,进一步提高预算管理水平、预算执行效率和资金使用效益;
加大重点领域审计力度,加大公务支出审计力度、加大国有资产管理审计力度;
探索开展政策跟踪审计,促进教体公平;
适时开展专项审计调查,推动解决存在的突出问题;
深入开展内部控制审计,将内控机制建设和《规范》实施情况纳入内部审计范围,列为日常审计工作;
强化审计结果运用,对审计提出的问题,及时制定整改方案,限期整改,逐一落实。对整改落实不到位的,严格追责问责。

新聘任的兼职审计员使命光荣,责任重大。希望大家按照《岳阳市教育体育局兼职审计员管理办法(试行)》,认真履行工作职责。做到三点:第一,提高自身综合素质,争当审计行家里手。要加强审计法律法规、现代审计理论知识和技能的学习和研究,尽快熟悉工作流程,在实践中提升自我素质。要积极参加培训和审计理论研讨。审计科要搭建平台,通过各类培训班、研讨会及“以审代培”等多种形式加强兼职审计员继续教育。第二,要遵守审计工作纪律,认真履行工作职责。要树立良好的职业道德和操守,按照审计纪律“八不准”严格要求自己,坚持公平、公正、实事求是。在审计过程中,善于发现问题、敢于揭露问题、积极解决问题。第三,要协调处理好工作关系,充分发挥监督作用。兼职审计员在开展审计工作时,享有专职审计人员同等的权利和义务。兼职审计员既要负责对本单位财务行为进行监督,对资金收支的真实性、完整性、合法性及财务处理的正确性进行监督管理,又要遵循兼职审计员管理办法,承担市教育体育局布置开展的各类审计任务。

同志们,新时期赋予审计工作的地位更加重要,任务更加繁重。衷心希望大家站在强基固本的高度,敢于担当、勇于创新、忠于职守,把审计工作推向一个新的台阶,为教育体育事业健康发展保驾护航作出应有的贡献!

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全市审计工作会议总结讲话篇二

(一)积极推进审计监督全覆盖。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,是党中央、国务院对审计工作提出的新要求。审计部门要按照中央的部署和要求,尽快建立与审计全覆盖相适应的工作机制,构建横向到边、纵向到底的审计监督网络;要抓紧摸清我市公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任的情况,分类制定审计方案,确定审计重点和频次,逐步实现有重点、有步骤、有深度、有成效的全覆盖。

(二)建立完善协调配合机制。审计部门要主动加强与纪检、监察、公安、税务、工商、国资、金融等部门的沟通,在案件会商、情况沟通、资料查询、调查取证等方面建立健全协调机制,促进信息共享,实现审计监督与其他监督的有机结合,形成监督合力。特别是要加强与纪检、监察等部门的业务对接,更好发挥审计监督的反腐倡廉作用,坚决查处违法犯罪行为。接受审计的单位和部门要积极配合支持审计部门开展工作,主要负责同志要亲自安排,如实提供审计所需的相关资料,绝不允许以任何借口干涉和阻挠审计工作的正常开展。

(三)注重审计结果的运用。做好审计结果的运用,是审计工作的关键环节和最终目的,也是审计工作效果的最终体现。要建立审计整改总负责制,被审计单位主要负责人是审计整改工作的第一责任人,对审计发现的问题及时建立问题清单、整改清单、责任清单,明确整改时限,对可以立即整改的,要立行立改、不等不拖;问题比较复杂、牵涉面广的,要加强调查研究,尽快搞清楚产生问题的原因;涉及到体制机制的,要坚决支持改革创新,特别是对改革发展中的积极探索和创新举措,要及时总结完善,推动形成新的制度规范,整改情况将作为考核奖惩干部的重要依据。

(四)加强审计工作的领导。各区县党委、政府要进一步加强对审计工作的领导,定期听取审计工作汇报,研究解决具体问题,为审计工作创造条件、营造环境;要重视审计干部队伍建设,配齐建强领导班子,健全审计干部培养和管理机制;各区县和相关部门要高度重视内部审计,支持内部审计机构依法独立开展工作,内审工作开展情况及质量效果,将纳入主要负责人的经济责任审计,并作为考核领导干部履职尽责的重要内容。

四、努力提升审计部门工作水平

一要积极运用现代信息技术。审计部门要主动适应大数据审计需要,加快审计系统数据平台建设,加大部门数据集中力度,注重运用大数据技术,加强数据的综合比对和关联分析,提高运用信息化技术查核问题、评价判断、宏观分析的能力。

二要加强审计队伍建设。“打铁还需自身硬”。要强化审计人员的思想道德建设,以开展“两学一做”主题教育为抓手,扎实开展学讲话、学党章活动,引导审计人员严守政治纪律、严守职业道德,增强职业素养;要加强审计人员业务能力的培养,搭建各种学习平台,组织各类培训活动,着力打造一支业务精湛的审计队伍。

三要加强党风廉政建设。要进一步强化廉洁意识,严格执行各项审计纪律和廉政规定,坚持依法审计、廉洁审计;要敢于坚持原则,敢于打破情面,做到监督不缺位、履职不越位、用权不错位。审计部门要主动接受各方面的监督,每一个工作环节都要做到依法办事、客观公正、实事求是,不断增强审计的公信力。

全市审计工作会议总结讲话篇三

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

同志们,做好2021年全区审计工作,使命光荣、责任重大。我们要坚持审计机关作为政治机关、党的工作部门、政府组成部门、经济监督部门和宏观管理部门的政治定位,以更加振奋的精神,更加高昂的热情,更加顽强的毅力,更加务实的作风,不忘初心、不负韶华,开拓创新、积极作为,为促进全区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

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全市审计工作会议总结讲话篇四

根据去年的审计结果看,我市还存在国库集中支付制度执行不到位,预算单位违规将国库资金转入单位实有账户,造成单位存量资金过大;预算单位人为控制“三公经费”,与政府过“紧日子”的要求不符等违规违纪问题。对这些问题,审计要认真履职,坚决查处,绝不姑息。

全市审计机关要突出建秩序,着眼“钱从哪里来、用到哪里去”,坚持“花钱必问效、无效必问责”,聚焦主业靶向发力,全面加强“经济体检”,持续优化营商环境,着力抓好以审促改、以审促管,推动建立良性有序、公平公正、宽松和谐的经济秩序。要按照“应审尽审、凡审必严”的原则,不断拓展审计监督的精度、深度和广度,切实履行好公共财政“经济卫士”职责。

要围绕经济高质量发展做好审计工作。要聚焦全市的重点工作,特别是重大项目实施和重点资金使用情况,要时时跟进,及时发现和反映苗头性、倾向性问题,确保重大项目的规范有序实施,确保各类资金的安全高效。要围绕促进规范权力运行做好审计工作。以领导干部经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计为主要抓手,围绕权力运行轨迹,加大审计监督力度,促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。

要围绕党风廉政建设做好审计工作。加强对重点部门、重点岗位和重点环节的审计监督,注重分析重大违纪违法问题和腐败案件发生的规律及深层次原因,提出进一步完善“不敢腐、不能腐、不想腐”制度机制的审计建议,推动从源头上预防和治理腐败。

要围绕促进全面深化改革做好审计工作。紧紧围绕市委、市政府改革发展部署,加强对宏观调控政策措施落实情况的跟踪审计,促进政令畅通;紧紧围绕改善民生、推进社会公平正义,加大对民生资金和生态环境项目的审计力度,维护人民群众利益;紧紧围绕维护我市经济运行安全,加大对经济运行中风险隐患的揭示力度,促进经济社会稳定发展。

要聚焦关键领域做好审计工作。针对财政资金分配、国有资产处置、公共资源交易等关键环节和重点领域,及时发现和处置问题,切实严明财经纪律。要坚持依法审计,做到应审尽审、凡审必严。

全市审计工作会议总结讲话篇五

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

同志们:

今天,我们召开全体干部职工大会,目的就是要鼓励大家继续发扬艰苦奋斗、不畏困难的精神和勇气,心往一处想,劲往一处使,同心同德,力争上游,以不懈的斗志和饱满的热情保质保量地完成旗委审计委员会和上级审计机关交给我们的各项任务。

,不仅起到了互相取长补短共同促进的作用,更重要的是通过集中学习,我们对审计发展趋势、发展理念和审计创新有了进一步的认识。我相信,在短时期内,我们审计局一定会走出目前审计任务多专业技术人员少的困境,迎来新笔扫千军整理一轮的曙光,审计职业将越来越受到社会各界的羡慕和尊重,我们在座的各位审计人员也必将成为土左旗审计事业繁荣昌盛的亲历者和见证人。

下面,我就2021年审计工作谈几点意见。

审计组接到审计任务后,教育审计人员要提高政治站位,统一思想认识,统一行动,增强集体意识和大局意识。审计局党支部要充分发挥战斗堡垒作用,支部委员要积极行动起来,各司其责,协助局领导做好各自的工作:组织委员要做好政治思想教育工作,宣传委员要做好宣传动员工作,纪检委员要加强纪检检查工作,党员干部要切实起到先锋模范带头作用,其他审计人员要服从局领导统一指挥,听从审计组长的工作安排,全局上下同频共振,形成合力,营造一种昂扬向上的审计工作氛围,打一场漂亮的歼灭战,不折不扣地完成2021年党和人民交给我们的审计任务。

领到审计任务后,各股室要有足够的思想准备,不等不靠,及时开展审前调查,积极主动地想办法完成各自承担的审计任务。各股室工作人员要服从股室负责人和审计组长的安排指挥,股室负责人和审计组长要服从全局统一指挥,做到工作人员对股室负责人负责,股室负责人对局领导负责,层层把关,压实责任,对审计过程中发现重大问题审计组长要第一时间向局主要领导汇报,对隐情不报的,要严格落实责任追究制度。过去我不止一次讲过,根据《审计现场管理办法》的规定,在审计期间,实行审计组长负责制,业务管理、工作纪律、保密以及审计工作的组织实施,审计局赋予了审计组长较多的审计指挥权限,这一权力的授予,不仅是审计现场工作的需要,更重要的是审计组长肩负着提高审计质量的重任。我希望我们每一位审计人员积极行动起来,发扬团结协作精神,工作中互相关心互相爱护,人人奋勇,个个争先,勇挑重担,争创一流,工作中做到既要分工负责,又要协作配合,既能分得开,又能合得拢,同心同德,不负众望,圆满完成局领导交办的各项审计任务。

如果说完成审计任务是我们应尽的义务和责任,纪律则是完成审计任务的前置条件和必要保证,审计任务能不能按期完成,遵纪守法无疑是十分重要的。我们审计机关在监督别人,同样也要接受别人的监督,这就要求我们的审计人员,在人员少任务重的情况下,更应严格要求自己,遵守各项审计纪律和制度。工作中,既要接受纪检监察的监督检查,又要同时遵守“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律的审计行业规范。审计期间,每一位同志都不可能成为“绝对自由人”,每一位同志都要受到党内或党外各种制度的约束,你们的工作场所虽然暂时离开了审计局,但你们仍然是审计局的主要力量,要使我们的同志们明白,我们肩负着为土左旗经济建设保驾护航的重任,我们的使命是光荣的,我们的工作是高尚的,我们只有严格要求自己,自觉遵守廉政纪律的各项规定,在“清者自清,浊者自浊”的环境中,才能象白莲一样永远保持纯洁。在这里,我也希望我们在座的全体审计人员,在做好本职工作的同时,认真看书学习,既要学审计业务知识,又要学党纪政纪的各项规定,提高自己的认知水平,增强拒腐防变能力,远离贪腐,远离吃笔扫千军整理拿卡要,做到业务精素质硬,树立牢固的政治信念,改善和优化营商环境,从我做起。

保障工作,确保一线审计人员工作中无后顾之忧,全身心投入审计业务工作。

同志们,今天是审计工作动员会,我们之所以要强调审计工作的纪律和

制度

,就是因为任何工作任务的完成,都需要由纪律和制度作保障。我相信,我们的审计人员,一定会在审计局的统一

领导

下,在时间紧任务重的

情况

下,内加动力,外竖形象,团结战斗,攻坚克难,以勇于担当的勇气和一往无前的奋斗精神,不辱使命,再创辉煌,向党和人民交出一份满意的答卷。

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